NORMAS DE FACTURACIÓN PACIENTES DE DISCAPACIDAD
Transmitimos a los prestadores las normas de presentación que la obra social de Petroleros puntualizó acorde a lo exigido por SUR –Superintendencia de Servicios de Salud. El no cumplimiento de lo dispuesto será motivo de la no recepción de la facturación mensual:
1) El profesional debe acompañar una factura A o C (según corresponda) por cada beneficiario que haya sido autorizado y atendido,
a) La factura debe presentarse en original y dos copias;
b) La fecha de emisión de la factura debe ser posterior o igual al último día de atención del período facturado.
c) Datos de la factura: a nombre de OSPe- Obra Social de Petroleros
CUIT de OSPe: 30-66187671-5
Apellido y nombre del afiliado atendido
Nº de afiliado completo y Nº de DNI del beneficiario
Período facturado
Prestación brindada
Cantidad de prácticas
Valor unitario
Importe facturado
Firma y sello del prestador (el sello debe estar totalmente legible)
Forma de Pago: “Contado”
d) Cualquier enmienda deberá venir salvada con firma y sello.
2) La facturación se presenta a mes vencido, posterior a la prestación
3) Adjuntar planilla de asistencia completa y firmada. La sesión debe ser de una hora reloj.
4) Debe adjuntarse la autorización correspondiente firmada por el prestador y por el beneficiario.
IMPRIMIR